novembro

por Câmara Municipal última modificação 22/11/2019 10h05

Ordem de Pagamento 6961 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf

Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019, Dispensa de Licitação 001/2019.

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Ordem de Pagamento 6959 - CAERN.pdf

Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019

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Ordem de Pagamento 6960 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf

Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.

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Ordem de Pagamento 6956 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019.

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Ordem de Pagamento 6957 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA - CREA.pdf

Despesa com TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, necessária a execução do serviço prestado pelo engenheiro referente à fiscalização da reforma da nova sede da Câmara Municipal.l de São João do Sabugi, conforme Processo Administrativo nº 025/2019.

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Ordem de Pagamento 6954 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 01/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 078/2019.

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Ordem de Pagamento 6955 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 01/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 079/2019.

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Ordem de Pagamento 7107 - INSS.pdf

Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019

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Ordem de Pagamento 7105 - A.O.S..pdf

Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.

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Ordem de Pagamento 7106 - COSERN.pdf

Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.

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Ordem de Pagamento 7187 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf

Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019

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Ordem de Pagamento 7593 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 083/2019.

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Ordem de Pagamento 7592 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 084/2019.

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