março

por Câmara Municipal última modificação 25/04/2019 10h37

Empenho 011903060013 - MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME

Despesa com prestação de serviços para confecção de 35 Placas de Mesa, 01 carimbo NYKON 355, 01 carimbo NYKON 302, 04 carimbos TRODAT 4911, 02 refis para carimbo SHINY S824, 01 refil para carimbo automatico 901, conforme Dispensa 008/2019.

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Empenho 011903070014 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS

Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 025/2019.

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Empenho 011903070025 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS

Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 026/2019.

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Empenho 011903220011 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS

Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 027/2019.

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Empenho 011903220022 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO

Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2019.

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Empenho 011903220033 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS

Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir a FECAM/RN, a CAERN e Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 029/2019.

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Empenho 011903290018 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME

Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.

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Empenho 011903130011 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP

Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.

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