dezembro
Empenho 121301/2018 - JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA
Valor que se empenha referente a despesas com confeccao de 21 quadros 25x30cm; confeccao de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrilico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.
Empenho 120301/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2018.
Empenho 120701/2018 - OFICIO ÚNICO DE NOTAS
Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral com registro da Ata da 20 Sessão Ordinária , do 2 período de Sessões da 18 Legislatura desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 004/2018.
Empenho 120602/2018 - ÍCARO MATHEUS DE ARAÚJO
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 07/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,055/2018.
Empenho 121102/2018 - ÍCARO MATHEUS DE ARAÚJO
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018
Empenho 122802/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.
Empenho 122801/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de propaganda de carro de som para divulgação da emissão de RG na Câmara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 6/2017.
Empenho 120101/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2018
Empenho 41103/2018 - OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434
Valor que se empenha referente a despesas com prestação dos serviços gráficos, afim de atender a demanda da Câmara Municipal, englobando a encadernação de livros a francesa relacionadas as atas das sessões ocorridas nesta Casa, bem como também a confecções de carimbos, conforme contrato 001/2018.
Empenho 120601/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 06/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,054/2018.
Empenho 121101/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,056/2018.
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