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Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1638 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h07
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1637 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h07
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1636 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h06
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1630 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h05
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1628 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h04
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1624 - MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h02
Despesa com prestação de serviços para confecção de 35 Placas de Mesa, 01 carimbo NYKON 355, 01 carimbo NYKON 302, 04 carimbos TRODAT 4911, 02 refis para carimbo SHINY S824, 01 refil para carimbo automatico 901, conforme Dispensa 008/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / março
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1609 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h01
Despesa com aquisição de 01(um) certificado digital e-CPF e 01(um) certificado digital e-CNPJ, conforme Dispensa de Licitação 007/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / fevereiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1157 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 11h00
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019. Dispensa 004/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / fevereiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1154 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 10h59
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / fevereiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1153 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 10h58
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Localizado em Transparência / / Pagamentos / fevereiro