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Liquidação 28162 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 14h00
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
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Liquidações
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julho
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Ordem de Pagamento 4463 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h28
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4822 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h28
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o mês de julho de 2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4823 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h31
Despesa com pagamento de 1/3 de férias ao servidor Matheus de Medeiros Araújo durante o mês de julho de 2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4827 - FECAM.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/08/2019 13h32
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4831 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h32
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4837 -EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAÚJO ME.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h32
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4838 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h33
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme
Dispensa 009/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4839 -PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
30/08/2019 09h44
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019. Pregão Presencial 004/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 4840 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h56
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação
011/2019.
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julho