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Arquivo Octet Stream Liquidação 045/2017 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h46
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em Transparência / / Liquidação / fevereiro
Arquivo JavaScript program Ordem de Pagamento 012/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h45
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / fevereiro
Arquivo JavaScript program Liquidação 013/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h44
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em Transparência / / Liquidação / fevereiro
Arquivo chemical/x-rosdal Ordem de Pagamento 018/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h43
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 013/2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / fevereiro
Arquivo chemical/x-rosdal Liquidação 018/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h42
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 013/2017.
Localizado em Transparência / / Liquidação / fevereiro
Arquivo chemical/x-rosdal Ordem de Pagamento 020/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h40
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / fevereiro
Arquivo chemical/x-rosdal Liquidação 021/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h39
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.
Localizado em Transparência / / Liquidação / fevereiro
Arquivo application/x-troff-me Ordem de Pagamento 045/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h37
Despesa com aquisição de gesso.
Localizado em Transparência / / Pagamento / fevereiro
Arquivo application/x-troff-me Liquidação 037/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h37
Despesa com aquisição de gesso.
Localizado em Transparência / / Liquidação / fevereiro
Arquivo Pascal source code Ordem de Pagamento 025/2017 - IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP
por Câmara Municipal última modificação 16/09/2019 10h36
Despesa com aquisição de 02 aparelhos telefônicos.
Localizado em Transparência / / Pagamento / fevereiro